Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4311 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CAMARA 1000X20 |
34,50 |
103,50 |
3.00 |
COLARINHO 20 |
45,00 |
135,00 |
1.00 |
TIP TOP
Finalidade: REF CAMINHÃO TRUK |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2018 |
CAMARA 1000X20 COLARINHO 20 TIP TOP
Finalidade: REF CAMINHÃO TRUK |
273,50 |
|
|
27/09/2018 |
CAMARA 1000X20
COLARINHO 20
TIP TOP
Finalidade: REF CAMINHÃO TRUK
Conforme Nota Fiscal Nº 0490; |
|
273,50 |
|
27/12/2018 |
Pagamento de Empenho 4311/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1594 |
|
|
273,50 |
TOTAL |
273,50 |
273,50 |
273,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.