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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4311 Data de lançamento: 27/09/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CAMARA 1000X20 34,50 103,50
3.00 COLARINHO 20 45,00 135,00
1.00 TIP TOP Finalidade: REF CAMINHÃO TRUK 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2018 CAMARA 1000X20 COLARINHO 20 TIP TOP Finalidade: REF CAMINHÃO TRUK 273,50
27/09/2018 CAMARA 1000X20 COLARINHO 20 TIP TOP Finalidade: REF CAMINHÃO TRUK Conforme Nota Fiscal Nº 0490; 273,50
27/12/2018 Pagamento de Empenho 4311/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1594 273,50
TOTAL 273,50 273,50 273,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.