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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4312 Data de lançamento: 27/09/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CONSERTO DE PNEU 34,50 138,00
10.00 TROCA DE PNEU Finalidade: ref caminhão TRUCK 34,50 345,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2018 CONSERTO DE PNEU TROCA DE PNEU Finalidade: ref caminhão TRUCK 483,00
27/09/2018 CONSERTO DE PNEU TROCA DE PNEU Finalidade: ref caminhão TRUCK Conforme Nota Fiscal Nº 490; 483,00
27/12/2018 Pagamento de Empenho 4312/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1594 483,00
TOTAL 483,00 483,00 483,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.