Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
Número do empenho: | 4327 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049 | 28,50 | 28,50 |
1.00 | REF CAMERA DE VIDEOMNITORAMENTO COD 4001566849 | 28,49 | 28,49 |
1.00 | REF ILUM PUBLICA COD 4001946421 | 28,50 | 28,50 |
1.00 | REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022 | 31,21 | 31,21 |
1.00 | REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768 | 27,20 | 27,20 |
1.00 | REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670 | 3.865,16 | 3.865,16 |
1.00 | REF PARQUE MAQUINAS COD 3085706957 | 1.601,22 | 1.601,22 |
1.00 | REF BOMBA DE AGUA POÇO NOVO SEDE COD 3085267817 | 1.590,19 | 1.590,19 |
1.00 | REF ILUM PUBLICA COD 3082742796 | 9.055,97 | 9.055,97 |
1.00 | REF PRAÇA MUNICIPAL COD 4001858245 | 2.393,40 | 2.393,40 |
1.00 | REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093 | 33,94 | 33,94 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
28/09/2018 | REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049 REF CAMERA DE VIDEOMNITORAMENTO COD 4001566849 REF ILUM PUBLICA COD 4001946421 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768 REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670 REF PARQUE MAQUINAS COD 3085706957 REF BOMBA DE AGUA POÇO NOVO SEDE COD 3085267817 REF ILUM PUBLICA COD 3082742796 REF PRAÇA MUNICIPAL COD 4001858245 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093 | 18.683,78 | ||
28/09/2018 | REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049 REF CAMERA DE VIDEOMNITORAMENTO COD 4001566849 REF ILUM PUBLICA COD 4001946421 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768 REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670 REF PARQUE MAQUINAS COD 3085706957 REF BOMBA DE AGUA POÇO NOVO SEDE COD 3085267817 REF ILUM PUBLICA COD 3082742796 REF PRAÇA MUNICIPAL COD 4001858245 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093 | 18.683,78 | ||
10/10/2018 | Pagamento de Empenho 4327/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1585 | 18.683,78 | ||
TOTAL | 18.683,78 | 18.683,78 | 18.683,78 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |