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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4338 Data de lançamento: 28/09/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 76,57 76,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 76,57
28/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 76,57
16/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4338/2018 OI MOVEL SA - 3371 76,57
31/10/2018 pago dia 05/11 -76,57
05/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4338/2018 OI MOVEL SA - 3371 76,57
TOTAL 76,57 76,57 76,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.