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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4339 Data de lançamento: 28/09/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 14,62 14,62
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794 78,93 78,93
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 6,39 6,39
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6994 12,20 12,20
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 12,25 12,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6994 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 124,39
28/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6994 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 124,39
10/10/2018 Pagamento de Empenho 4339/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 712 124,39
TOTAL 124,39 124,39 124,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.