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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4433 Data de lançamento: 03/10/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08 A 25/09/2018 3393-1129 134,47 134,47
1.00 REF LIGAÇÇES TELEFONICAS 3393-1110 99,49 99,49
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095 101,85 101,85
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 158,21 158,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08 A 25/09/2018 3393-1129 REF LIGAÇÇES TELEFONICAS 3393-1110 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 494,02
03/10/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08 A 25/09/2018 3393-1129 REF LIGAÇÇES TELEFONICAS 3393-1110 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 494,02
16/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1584 PAGTO. REF. EMPENHO 4433/2018 OI SA - 267 494,02
31/10/2018 pago dia 05/11 -494,02
05/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1589 PAGTO. REF. EMPENHO 4433/2018 OI SA - 267 494,02
TOTAL 494,02 494,02 494,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.