3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO 13/12 A 13/01/2018
6,37
6,37
1.00
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 A 13/01/2018 98406-7485
6,37
6,37
1.00
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12013/01/2018 98434 7420
52,59
52,59
1.00
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 A 13/01/2018
12,64
12,64
1.00
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 A 13/01/2018
6,40
6,40
1.00
RF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 98406-7517
20,12
20,12
1.00
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/012 A 13/01/2018 98422-6981
11,80
11,80
1.00
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 13/01/2018 98406-7507
49,43
49,43
1.00
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 13/01/2018 98406-7504
16,87
16,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO 13/12 A 13/01/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 A 13/01/2018 98406-7485 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12013/01/2018 98434 7420 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 A 13/01/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 A 13/01/2018 RF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 98406-7517 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/012 A 13/01/2018 98422-6981 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 13/01/2018 98406-7507 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 13/01/2018 98406-7504
182,59
29/01/2018
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO 13/12 A 13/01/2018
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 A 13/01/2018 98406-7485
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12013/01/2018 98434 7420
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 A 13/01/2018
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 A 13/01/2018
RF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 98406-7517
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/012 A 13/01/2018 98422-6981
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 13/01/2018 98406-7507
REF LIGAÇÕES TELEFON
182,59
20/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1165
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2018
OI MOVEL SA - 3371
182,59
TOTAL
182,59
182,59
182,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.