Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4452 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
RENDA |
1,00 |
6,00 |
1.00 |
OLHO MOVEL 7MM |
2,00 |
2,00 |
2.03 |
TECIDO |
22,50 |
45,67 |
2.00 |
LAÇO 03 |
3,60 |
7,20 |
3.00 |
ALGODÃO CRU LAVADO |
17,50 |
52,50 |
2.00 |
PEROLA
Finalidade: REF OFICINAS |
2,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2018 |
RENDA OLHO MOVEL 7MM TECIDO LAÇO 03 ALGODÃO CRU LAVADO PEROLA
Finalidade: REF OFICINAS |
117,37 |
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17/10/2018 |
RENDA
OLHO MOVEL 7MM
TECIDO
LAÇO 03
ALGODÃO CRU LAVADO
PEROLA
Finalidade: REF OFICINAS
Conforme DANFE Nº 4/275; |
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117,37 |
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25/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4452/2018
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 |
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117,37 |
TOTAL |
117,37 |
117,37 |
117,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.