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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4452 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 RENDA 1,00 6,00
1.00 OLHO MOVEL 7MM 2,00 2,00
2.03 TECIDO 22,50 45,67
2.00 LAÇO 03 3,60 7,20
3.00 ALGODÃO CRU LAVADO 17,50 52,50
2.00 PEROLA Finalidade: REF OFICINAS 2,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 RENDA OLHO MOVEL 7MM TECIDO LAÇO 03 ALGODÃO CRU LAVADO PEROLA Finalidade: REF OFICINAS 117,37
17/10/2018 RENDA OLHO MOVEL 7MM TECIDO LAÇO 03 ALGODÃO CRU LAVADO PEROLA Finalidade: REF OFICINAS Conforme DANFE Nº 4/275; 117,37
25/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4452/2018 ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 117,37
TOTAL 117,37 117,37 117,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.