Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4460 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
61.00 |
BETERRABA SEM FOLHA |
3,05 |
186,05 |
76.00 |
CEBOLA |
5,10 |
387,60 |
34.00 |
REPOLHO
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
3,45 |
117,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2018 |
BETERRABA SEM FOLHA CEBOLA REPOLHO
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
690,95 |
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16/10/2018 |
BETERRABA SEM FOLHA
CEBOLA
REPOLHO
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 168/639817; |
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690,95 |
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18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4460/2018
JOAO DARCI GOMES DA ROSA - 5420 |
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690,95 |
TOTAL |
690,95 |
690,95 |
690,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS serviços de terceiros |
18/10/2018 |
14,18 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,18 |
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