Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4463 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
91.00 |
FR SENSATY PREMIUM EG 7 UN |
16,99 |
1.427,79 |
28.00 |
FR SENSATY PREMIUM G 8UN |
16,99 |
439,32 |
19.00 |
FR SENSATY PREMIUM 10 UN |
16,99 |
298,11 |
7.00 |
FR PICA PAU BABY MEGA EG 38UN |
28,99 |
174,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2018 |
FR SENSATY PREMIUM EG 7 UN FR SENSATY PREMIUM G 8UN FR SENSATY PREMIUM 10 UN FR PICA PAU BABY MEGA EG 38UN |
2.340,15 |
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31/10/2018 |
FR SENSATY PREMIUM EG 7 UN
FR SENSATY PREMIUM G 8UN
FR SENSATY PREMIUM 10 UN
FR PICA PAU BABY MEGA EG 38UN
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2.340,15 |
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31/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4463/2018
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 6753 |
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2.340,15 |
TOTAL |
2.340,15 |
2.340,15 |
2.340,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.