Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
447 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
RELATORIOS DE INSPEÇÃO |
0,76 |
151,00 |
200.00 |
ADESIVOS |
2,66 |
532,00 |
200.00 |
ADESIVOS |
2,50 |
501,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
RELATORIOS DE INSPEÇÃO ADESIVOS ADESIVOS |
1.184,00 |
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29/01/2018 |
RELATORIOS DE INSPEÇÃO
ADESIVOS
ADESIVOS
Conforme Nota Fiscal Nº 1474; |
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1.184,00 |
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19/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 447/2018
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 |
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1.184,00 |
TOTAL |
1.184,00 |
1.184,00 |
1.184,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.