Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LETICIA XAVIER ROSSO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4471 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
120.00 |
FAIXINHAS CRUAS |
1,50 |
180,00 |
120.00 |
GUIRLANDA G 3MM |
3,80 |
456,00 |
120.00 |
PALAVRAS CRUAS |
2,20 |
264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2018 |
FAIXINHAS CRUAS GUIRLANDA G 3MM PALAVRAS CRUAS |
900,00 |
|
|
10/10/2018 |
FAIXINHAS CRUAS
GUIRLANDA G 3MM
PALAVRAS CRUAS
Conforme Nota Fiscal Nº 2/434; |
|
900,00 |
|
19/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4471/2018
LETICIA XAVIER ROSSO LTDA - 6703 |
|
|
900,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.