Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: REGINALDO MORAES VEIGA - MV EMPREITEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
452 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL
Finalidade: REF SECRETARIA |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL
Finalidade: REF SECRETARIA |
350,00 |
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09/02/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 0188; |
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350,00 |
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23/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 452/2018
REGINALDO MORAES VEIGA - MV EMPREITEIRA - 4050 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.