Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4535 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CIMENTO 50 KG |
33,00 |
132,00 |
1.00 |
AREIA |
120,00 |
120,00 |
12.00 |
TELHA 4 MM |
14,50 |
174,00 |
2.00 |
CANALETA DUPLA |
5,90 |
11,80 |
2.00 |
PREGO 18X30 |
9,70 |
19,40 |
2.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA 60CM |
8,50 |
17,00 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
3,50 |
3,50 |
1.00 |
FITA ISOLANTE 20M |
5,50 |
5,50 |
12.00 |
FIO FLEX |
3,70 |
44,40 |
1.00 |
ASSENTO SANITARIO ALUMASA CINZA |
18,90 |
18,90 |
1.00 |
TORNEIRA COZINHA PA B MOVEL |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO ME B MOVEL |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
HASTE CHUVEIRO |
15,50 |
15,50 |
1.00 |
CHUVEIRO SINTEX NOVA |
35,90 |
35,90 |
3.00 |
LAMPADA LED |
10,90 |
32,70 |
140.00 |
TIJOLO FURADO |
0,74 |
103,60 |
1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA CINZA
Finalidade: REF SECRETARIA |
31,00 |
31,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2018 |
CIMENTO 50 KG AREIA TELHA 4 MM CANALETA DUPLA PREGO 18X30 FLEXIVEL AGUA FRIA 60CM FITA VEDA ROSCA FITA ISOLANTE 20M FIO FLEX ASSENTO SANITARIO ALUMASA CINZA TORNEIRA COZINHA PA B MOVEL TORNEIRA LAVATORIO ME B MOVEL HASTE CHUVEIRO CHUVEIRO SINTEX NOVA LAMPADA LED TIJOLO FURADO CAIXA DESCARGA ALUMASA CINZA
Finalidade: REF SECRETARIA |
815,20 |
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23/10/2018 |
REF LANC EM DUPLICIDADE |
-815,20 |
|
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.