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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4536 Data de lançamento: 17/10/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CIMENTO 50 KG 33,00 165,00
28.00 CANO SOLDAVEL 20MM 1,80 50,40
11.00 CANO ESGOTO 40MM 3,30 36,30
8.00 JOELHO SOLD 20MM 0,80 6,40
5.00 TEE SOLD 20MM 1,20 6,00
5.00 JOELHO SOLD 20X12MM 2,00 10,00
1.00 BASE DE REGISTRO 1/2 42,00 42,00
2.00 ADESIVO PLASTICO PVC 5,70 11,40
4.00 JOELHO ESGOTO 45 40MM 1,50 6,00
4.00 LUVA SOLDAVEL 20MM 0,80 3,20
3.00 TEE SOLD 20X1/2 2,50 7,50
1.00 TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL 12,00 12,00
1.00 CAIXA DESCARGA ALUMASA 31,00 31,00
3.00 FLEXIVEL AGUA FRIA 60CM 8,50 25,50
4.00 PARAFUSO VASO 12MM 4,75 19,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 18X10MM 3,50 3,50
1.00 ANEL DE CERA COM GUIA 12,90 12,90
1.00 ASSENTO SANITARIO ALUMASA 18,90 18,90
1.00 VALVULA LAVATORIO 7/8 Finalidade: REF SECRETARIA 5,50 5,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2018 CIMENTO 50 KG CANO SOLDAVEL 20MM CANO ESGOTO 40MM JOELHO SOLD 20MM TEE SOLD 20MM JOELHO SOLD 20X12MM BASE DE REGISTRO 1/2 ADESIVO PLASTICO PVC JOELHO ESGOTO 45 40MM LUVA SOLDAVEL 20MM TEE SOLD 20X1/2 TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL CAIXA DESCARGA ALUMASA FLEXIVEL AGUA FRIA 60CM PARAFUSO VASO 12MM FITA VEDA ROSCA 18X10MM ANEL DE CERA COM GUIA ASSENTO SANITARIO ALUMASA VALVULA LAVATORIO 7/8 Finalidade: REF SECRETARIA 472,50
23/10/2018 REF LANC EM DUPLICIDADE -472,50
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.