Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4550 |
Data de lançamento: |
19/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MELÃO |
10,53 |
10,53 |
1.00 |
UVA |
13,90 |
13,90 |
1.00 |
SUCO DE UVA |
6,99 |
6,99 |
3.00 |
BISCOITO MARIA |
6,97 |
20,79 |
1.00 |
QUEIJO |
27,90 |
27,90 |
2.00 |
AMENDOIM |
3,99 |
7,98 |
1.00 |
FERMENTO EM PÓ |
17,90 |
17,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2018 |
MELÃO UVA SUCO DE UVA BISCOITO MARIA QUEIJO AMENDOIM FERMENTO EM PÓ |
105,99 |
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23/10/2018 |
MELÃO
UVA
SUCO DE UVA
BISCOITO MARIA
QUEIJO
AMENDOIM
FERMENTO EM PÓ
Conforme Nota Fiscal Nº 3034; |
|
105,99 |
|
06/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4550/2018
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
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105,99 |
TOTAL |
105,99 |
105,99 |
105,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.