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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4575 Data de lançamento: 23/10/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 DETERGENTE NEUTRO 36,00 144,00
2.00 PAPEL HIGIENICO 30M LUXO FOLHA DUPLA 159,00 318,00
6.00 AGUA SANITARIA 19,83 119,00
1.00 PRATO DESCARTAVEL 15 CM 144,00 144,00
1.00 COPO DESCARTAVEL 166,00 166,00
1.00 COPO DESCARTAVEL 300ML C 200 BRANCO 189,00 189,00
2.00 SACO P LIXO PRETO 23,00 46,00
1.00 SACO P LIXO PRETO 100X100 92,00 92,00
1.00 TOUCA DESCARTAVEL 28,00 28,00
1.00 SACOLA BRANCA Finalidade: REF SECRETARIA 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2018 DETERGENTE NEUTRO PAPEL HIGIENICO 30M LUXO FOLHA DUPLA AGUA SANITARIA PRATO DESCARTAVEL 15 CM COPO DESCARTAVEL COPO DESCARTAVEL 300ML C 200 BRANCO SACO P LIXO PRETO SACO P LIXO PRETO 100X100 TOUCA DESCARTAVEL SACOLA BRANCA Finalidade: REF SECRETARIA 1.321,00
26/10/2018 DETERGENTE NEUTRO PAPEL HIGIENICO 30M LUXO FOLHA DUPLA AGUA SANITARIA PRATO DESCARTAVEL 15 CM COPO DESCARTAVEL COPO DESCARTAVEL 300ML C 200 BRANCO SACO P LIXO PRETO SACO P LIXO PRETO 100X100 TOUCA DESCARTAVEL SACOLA BRANCA Finalidade: REF SECRETARIA Conforme DANFE Nº 26686; 1.321,00
13/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4575/2018 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS - 5647 1.321,00
TOTAL 1.321,00 1.321,00 1.321,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.