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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4596 Data de lançamento: 24/10/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PORCA GRAMPO MOLA 3,25 13,00
2.00 BUCHA MOLA DIANTEIRA TRASEIRA 40,80 81,60
1.00 CINTA PLASTICA Finalidade: REF VEICULO IMX 0137 2,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2018 PORCA GRAMPO MOLA BUCHA MOLA DIANTEIRA TRASEIRA CINTA PLASTICA Finalidade: REF VEICULO IMX 0137 96,60
24/10/2018 PORCA GRAMPO MOLA BUCHA MOLA DIANTEIRA TRASEIRA CINTA PLASTICA Finalidade: REF VEICULO IMX 0137 Conforme DANFE Nº 712; 96,60
06/11/2018 Pagamento de Empenho 4596/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 96,60
TOTAL 96,60 96,60 96,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.