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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4597 Data de lançamento: 24/10/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 REBITE POP 1,00 14,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN 40MM 135,27 135,27
1.00 CRUZETA 84,80 84,80
1.00 REDUTOR VELOCIMETRO 230,00 230,00
1.00 UNIÃO RETA EMENDA AR PLASTICA TUBO 15,85 15,85
1.00 COLA PEGATANKE Finalidade: REF ILU 5869 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2018 REBITE POP ROLAMENTO CARDAN 40MM CRUZETA REDUTOR VELOCIMETRO UNIÃO RETA EMENDA AR PLASTICA TUBO COLA PEGATANKE Finalidade: REF ILU 5869 529,92
24/10/2018 REBITE POP ROLAMENTO CARDAN 40MM CRUZETA REDUTOR VELOCIMETRO UNIÃO RETA EMENDA AR PLASTICA TUBO COLA PEGATANKE Finalidade: REF ILU 5869 Conforme DANFE Nº 1/713; 529,92
06/11/2018 Pagamento de Empenho 4597/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 529,92
TOTAL 529,92 529,92 529,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.