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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4598 Data de lançamento: 24/10/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OLEO DIREÇÃO ATF 28,98 28,98
6.00 OLEO 80W90 Finalidade: REF VEICULO ILN 1758 23,00 138,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2018 OLEO DIREÇÃO ATF OLEO 80W90 Finalidade: REF VEICULO ILN 1758 166,98
24/10/2018 OLEO DIREÇÃO ATF OLEO 80W90 Finalidade: REF VEICULO ILN 1758 Conforme DANFE Nº 1/715; 166,98
06/11/2018 Pagamento de Empenho 4598/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 166,98
TOTAL 166,98 166,98 166,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.