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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4609 Data de lançamento: 24/10/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.70 MAO DE OBRA REF MANGUEIRA COURIER IRN 2194 45,00 31,50
1.00 MAO DE OBRA REF CARROCERIA Finalidade: REF F4000 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2018 MAO DE OBRA REF MANGUEIRA COURIER IRN 2194 MAO DE OBRA REF CARROCERIA Finalidade: REF F4000 81,50
24/10/2018 MAO DE OBRA REF MANGUEIRA COURIER IRN 2194 MAO DE OBRA REF CARROCERIA Finalidade: REF F4000 Conforme DANFE Nº 1/723; 81,50
17/01/2019 Pagamento de Empenho 4609/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 81,50
TOTAL 81,50 81,50 81,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.