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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4616 Data de lançamento: 24/10/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.80 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 81,22 146,20
4.00 PARAFUSO SEXT 4,20 16,80
5.80 AÇO REDONDO 20,00 116,00
3.00 PARAFUSO SEXT 2,00 6,00
1.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 4,50 4,50
0.50 FERRO CHATO 12,00 6,00
4.10 FERRO CANTONEIRA 12,00 49,20
3.00 CINTA PLASTICA 2,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2018 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO PARAFUSO SEXT AÇO REDONDO PARAFUSO SEXT PARAFUSO SEXT MA 8.8 FERRO CHATO FERRO CANTONEIRA CINTA PLASTICA 350,70
24/10/2018 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO PARAFUSO SEXT AÇO REDONDO PARAFUSO SEXT PARAFUSO SEXT MA 8.8 FERRO CHATO FERRO CANTONEIRA CINTA PLASTICA Conforme DANFE Nº 7811; 350,70
17/01/2019 Pagamento de Empenho 4616/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,70
TOTAL 350,70 350,70 350,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.