Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
471 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
IBUPROFENO 600 MG 20CP |
17,09 |
34,18 |
1.00 |
LUFTAL 15ML |
18,73 |
18,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2018 |
IBUPROFENO 600 MG 20CP LUFTAL 15ML |
52,91 |
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09/02/2018 |
IBUPROFENO 600 MG 20CP
LUFTAL 15ML
Conforme DANFE Nº 890/018139823; |
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52,91 |
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12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 471/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52,91 |
TOTAL |
52,91 |
52,91 |
52,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.