Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4746 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
NATA |
5,65 |
56,50 |
5.00 |
DOCE DE FRUTA 400G |
4,89 |
24,45 |
6.00 |
LEITE |
3,69 |
22,14 |
15.00 |
PRESUNTO |
6,99 |
104,85 |
4.00 |
PÃO FATIADO |
5,00 |
20,00 |
10.00 |
QUEIJO FATIADO |
6,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2018 |
NATA DOCE DE FRUTA 400G LEITE PRESUNTO PÃO FATIADO QUEIJO FATIADO PALITO
Finalidade: REF OFICINAS |
288,24 |
|
|
26/10/2018 |
NATA
DOCE DE FRUTA 400G
LEITE
PRESUNTO
PÃO FATIADO
QUEIJO FATIADO
PALITO
Finalidade: REF OFICINAS
Conforme Nota Fiscal Nº 3891; |
|
288,24 |
|
06/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4746/2018
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
288,24 |
TOTAL |
288,24 |
288,24 |
288,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.