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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4835 Data de lançamento: 31/10/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF ESCOLA ERVINO JACOBY COD 31341/41 175,19 175,19
1.00 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40 948,07 948,07
1.00 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOY COD 31341/20 62,02 62,02
1.00 REF ESCOLA STOA ANTONIO DO JACUI CD 31341/16 275,77 275,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2018 REF ESCOLA ERVINO JACOBY COD 31341/41 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOY COD 31341/20 REF ESCOLA STOA ANTONIO DO JACUI CD 31341/16 1.461,05
31/10/2018 REF ESCOLA ERVINO JACOBY COD 31341/41 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOY COD 31341/20 REF ESCOLA STOA ANTONIO DO JACUI CD 31341/16 1.461,05
05/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 715 PAGTO. REF. EMPENHO 4835/2018 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 1.461,05
TOTAL 1.461,05 1.461,05 1.461,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.