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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4891 Data de lançamento: 31/10/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: PNATE - 2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONJUNTO BRAÇO LIMPADOR 220,00 220,00
1.00 PALHETA 110,00 110,00
1.00 BOMBA DE ÁGUA 35,00 35,00
1.00 LAMPADA H1 Finalidade: REF MICRO ROQUE 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2018 CONJUNTO BRAÇO LIMPADOR PALHETA BOMBA DE ÁGUA LAMPADA H1 Finalidade: REF MICRO ROQUE 390,00
08/11/2018 CONJUNTO BRAÇO LIMPADOR PALHETA BOMBA DE ÁGUA LAMPADA H1 Finalidade: REF MICRO ROQUE Conforme Nota Fiscal Nº 2173; 390,00
28/11/2018 Pagamento de Empenho 4891/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.