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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FENOSUL - COMERCIAL AGRICOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4894 Data de lançamento: 31/10/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AGULHA EXPRESS 4030 NOGUEIRA 555,00 555,00
1.00 SUPORTE AGULHA EXPRESS 4030 685,00 685,00
2.00 TERMINAL ESQUERDO 4030 84,00 168,00
2.00 TERMINAL DIREITO AP 41 84,00 168,00
2.00 REGULADOR DO PEGADOR Finalidade: REF ENFARDADEIRA 64,00 128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2018 AGULHA EXPRESS 4030 NOGUEIRA SUPORTE AGULHA EXPRESS 4030 TERMINAL ESQUERDO 4030 TERMINAL DIREITO AP 41 REGULADOR DO PEGADOR Finalidade: REF ENFARDADEIRA 1.704,00
12/11/2018 AGULHA EXPRESS 4030 NOGUEIRA SUPORTE AGULHA EXPRESS 4030 TERMINAL ESQUERDO 4030 TERMINAL DIREITO AP 41 REGULADOR DO PEGADOR Finalidade: REF ENFARDADEIRA Conforme DANFE Nº 1/004624; 1.704,00
10/01/2019 Pagamento de Empenho 4894/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.704,00
TOTAL 1.704,00 1.704,00 1.704,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.