Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4897 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
93.00 |
FR SENSATY PREMIUM EG |
16,99 |
1.348,50 |
30.00 |
FR SENSATY PREMIUM 6 UNID |
16,99 |
435,00 |
20.00 |
FR SENSATY PREMIUM M |
16,99 |
290,00 |
1.00 |
FR PICA BABY MEGA EG 38 UND |
28,99 |
24,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2018 |
FR SENSATY PREMIUM EG FR SENSATY PREMIUM 6 UNID FR SENSATY PREMIUM M FR PICA BABY MEGA EG 38 UND |
2.098,49 |
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31/10/2018 |
FR SENSATY PREMIUM EG
FR SENSATY PREMIUM 6 UNID
FR SENSATY PREMIUM M
FR PICA BABY MEGA EG 38 UND
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2.098,49 |
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06/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4897/2018
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 6753 |
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2.098,49 |
TOTAL |
2.098,49 |
2.098,49 |
2.098,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.