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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 490 Data de lançamento: 07/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA BANHADA LATEX 12,00 12,00
1.00 DISCO DIAMANTADO 25,00 25,00
1.00 CORTADOR PISO 90 CM 25,00 25,00
1.00 CORTADO DE PISO 90 CM 170,00 170,00
10.00 MANTA ASFALTICA 9,00 90,00
1.00 TABUA 30 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2018 LUVA BANHADA LATEX DISCO DIAMANTADO CORTADOR PISO 90 CM CORTADO DE PISO 90 CM MANTA ASFALTICA TABUA 30 397,00
16/02/2018 LUVA BANHADA LATEX DISCO DIAMANTADO CORTADOR PISO 90 CM CORTADO DE PISO 90 CM MANTA ASFALTICA TABUA 30 Conforme DANFE Nº 1/036; 397,00
01/03/2018 Pagamento de Empenho 490/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 397,00
TOTAL 397,00 397,00 397,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.