Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4900 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/09 A 25/10/2018 3393-1138 |
142,27 |
142,27 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 |
86,12 |
86,12 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 |
86,30 |
86,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/09 A 25/10/2018 3393-1138 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 |
314,69 |
|
|
31/10/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/09 A 25/10/2018 3393-1138
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040
|
|
314,69 |
|
31/10/2018 |
REF LANC DOTAÇÃO ERRADA |
|
-314,69 |
|
31/10/2018 |
REF LANC INDEVIDO |
-314,00 |
|
|
28/12/2018 |
REF LANC A MAIOR |
-0,69 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.