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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4901 Data de lançamento: 31/10/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/10/2018 3393-1050 246,39 246,39
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 327,04 327,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/10/2018 3393-1050 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 573,43
31/10/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/10/2018 3393-1050 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 573,43
04/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4901/2018 OI SA - 267 573,43
TOTAL 573,43 573,43 573,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.