Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JANDIR CASTOLDI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4921 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
DISCO LISO 20X3,5MM |
75,00 |
825,00 |
1.00 |
EIXO REDONDO 1/2 |
200,00 |
200,00 |
2.00 |
POLCA SEXT 1 1/2 |
30,00 |
60,00 |
1.00 |
ENCOSTO FRONTAL GRADE ARAD 1 1/2 |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2018 |
DISCO LISO 20X3,5MM EIXO REDONDO 1/2 POLCA SEXT 1 1/2 ENCOSTO FRONTAL GRADE ARAD 1 1/2 |
1.155,00 |
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08/11/2018 |
DISCO LISO 20X3,5MM
EIXO REDONDO 1/2
POLCA SEXT 1 1/2
ENCOSTO FRONTAL GRADE ARAD 1 1/2
Conforme DANFE Nº 890/021669228; |
|
1.155,00 |
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11/01/2019 |
Pagamento de Empenho 4921/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.155,00 |
TOTAL |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.