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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4955 Data de lançamento: 08/11/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAMPO ISOLADO C 30 UN 2,25 2,25
10.00 FIO PARALELO 2X2,5MM 2,85 28,50
1.00 PLUG MACHO PRENSA CABO 20A 6,90 6,90
1.00 TOMADA SIST 20A RADIAL 8,00 8,00
2.00 PARAFUSO 0,50 1,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2018 GRAMPO ISOLADO C 30 UN FIO PARALELO 2X2,5MM PLUG MACHO PRENSA CABO 20A TOMADA SIST 20A RADIAL PARAFUSO 46,65
12/11/2018 GRAMPO ISOLADO C 30 UN FIO PARALELO 2X2,5MM PLUG MACHO PRENSA CABO 20A TOMADA SIST 20A RADIAL PARAFUSO Conforme DANFE Nº 1/113; 46,65
17/01/2019 Pagamento de Empenho 4955/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 46,65
TOTAL 46,65 46,65 46,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.