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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4986 Data de lançamento: 09/11/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 E V A LISO 2,70 54,00
4.00 COLA ARTESANANTO 5,00 20,00
5.00 BASTÃO SILICONE 1,00 5,00
1.00 COLA COLOR 9,50 9,50
3.00 SULFITE C 50 12,00 36,00
1.00 COLA P PORCELANA Finalidade: REF OFICINAS 31,90 31,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2018 E V A LISO COLA ARTESANANTO BASTÃO SILICONE COLA COLOR SULFITE C 50 COLA P PORCELANA Finalidade: REF OFICINAS 156,40
19/11/2018 E V A LISO COLA ARTESANANTO BASTÃO SILICONE COLA COLOR SULFITE C 50 COLA P PORCELANA Finalidade: REF OFICINAS Conforme Nota Fiscal Nº 6273; 156,40
28/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4986/2018 SIDNEI MORIGI ME - 48 156,40
TOTAL 156,40 156,40 156,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.