Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4988 |
Data de lançamento: |
09/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALGEROSA
Finalidade: REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2018 |
ALGEROSA
Finalidade: REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
230,00 |
|
|
14/11/2018 |
ALGEROSA
Finalidade: REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
Conforme DANFE Nº 890/021746798; |
|
230,00 |
|
17/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2018
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 6522 |
|
|
230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.