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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4990 Data de lançamento: 09/11/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA 61,00 61,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 80,00 80,00
6.50 OLEO LUBRAX 24,00 156,00
1.00 EIXO ENTALHADO CAMBIO EATON 2.078,00 2.078,00
1.00 KIT EMBREAGEM AGRALE 1.320,00 1.320,00
1.00 ANEL SINCRONIZADO RE CAMBIO EATON 246,36 246,36
1.00 JOGO DE BUCHA NYLON CAMBIO 20,71 20,70
2.00 ANEL SINCRONIZADO CAMBIO 117,32 234,64
2.00 ANEL SINCRONIZADO 141,88 283,75
2.00 ANEL SINCRONIZADO EXTERNO Finalidade: ref MICRO ILU 5869 141,88 283,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2018 SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA MATERIAL DE LIMPEZA OLEO LUBRAX EIXO ENTALHADO CAMBIO EATON KIT EMBREAGEM AGRALE ANEL SINCRONIZADO RE CAMBIO EATON JOGO DE BUCHA NYLON CAMBIO ANEL SINCRONIZADO CAMBIO ANEL SINCRONIZADO ANEL SINCRONIZADO EXTERNO Finalidade: ref MICRO ILU 5869 4.764,20
14/11/2018 SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA MATERIAL DE LIMPEZA OLEO LUBRAX EIXO ENTALHADO CAMBIO EATON KIT EMBREAGEM AGRALE ANEL SINCRONIZADO RE CAMBIO EATON JOGO DE BUCHA NYLON CAMBIO ANEL SINCRONIZADO CAMBIO ANEL SINCRONIZADO ANEL SINCRONIZADO EXTERNO Finalidade: ref MICRO ILU 5869 Conforme DANFE Nº 1/760; 4.764,20
06/12/2018 Pagamento de Empenho 4990/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.764,20
TOTAL 4.764,20 4.764,20 4.764,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.