Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5038 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
SALSICHA |
6,27 |
50,16 |
8.00 |
CARNE MOIDA |
15,30 |
122,40 |
11.00 |
PAO DE SANDUICHE
Finalidade: REF LAR |
5,69 |
62,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2018 |
SALSICHA CARNE MOIDA PAO DE SANDUICHE
Finalidade: REF LAR |
235,15 |
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30/11/2018 |
SALSICHA
CARNE MOIDA
PAO DE SANDUICHE
Finalidade: REF LAR
Conforme Nota Fiscal Nº 682; |
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235,15 |
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17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 5038/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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235,15 |
TOTAL |
235,15 |
235,15 |
235,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.