Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
512 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/12 A 25/01/2018 3393 1129 |
105,24 |
105,24 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/12 A 25/01/2018 3393- 1065 |
258,66 |
258,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2018 |
RF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/12 A 25/01/2018 3393 1129 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/12 A 25/01/2018 3393- 1065 |
363,90 |
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09/02/2018 |
RF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/12 A 25/01/2018 3393 1129
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/12 A 25/01/2018 3393- 1065
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363,90 |
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23/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 512/2018
OI SA - 267 |
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363,90 |
TOTAL |
363,90 |
363,90 |
363,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.