Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SIMAO FREDERICO HAHN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5208 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
REF RECARGA DE GÁS
Finalidade: ref escola jose r cardoso |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2018 |
REF RECARGA DE GÁS
Finalidade: ref escola jose r cardoso |
160,00 |
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30/11/2018 |
REF RECARGA DE GÁS
Finalidade: ref escola jose r cardoso
Conforme Nota Fiscal Nº 0717; |
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160,00 |
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17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 5208/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.