Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI MOVEL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5216 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/10/2018 A 13/11/2018 98406-7518 |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 |
11,37 |
11,37 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 |
17,73 |
17,73 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794 |
69,43 |
69,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/10/2018 A 13/11/2018 98406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794 |
105,53 |
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28/11/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/10/2018 A 13/11/2018 98406-7518
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794
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105,53 |
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07/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 718
PAGTO. REF. EMPENHO 5216/2018
OI MOVEL SA - 3371 |
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105,53 |
07/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 718
PAGTO. REF. EMPENHO 5216/2018
OI MOVEL SA - 3371 |
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105,53 |
07/01/2019 |
pago pelo banco errado |
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-105,53 |
TOTAL |
105,53 |
105,53 |
105,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.