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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5256 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF POÇO PICOCO COD 3085030410 725,76 725,76
1.00 REF COD 3085552719 89,40 89,40
1.00 REF POÇO DILS KERBER COD 3083056623 783,26 783,26
1.00 REF RECALQUE DE AGUA COD 3082831972 155,39 155,39
1.00 REF POÇO ARTESIANO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 578,90 578,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 REF POÇO PICOCO COD 3085030410 REF COD 3085552719 REF POÇO DILS KERBER COD 3083056623 REF RECALQUE DE AGUA COD 3082831972 REF POÇO ARTESIANO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 2.332,71
30/11/2018 REF POÇO PICOCO COD 3085030410 REF COD 3085552719 REF POÇO DILS KERBER COD 3083056623 REF RECALQUE DE AGUA COD 3082831972 REF POÇO ARTESIANO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 2.332,71
14/01/2019 Pagamento de Empenho 5256/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1597 2.332,71
TOTAL 2.332,71 2.332,71 2.332,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.