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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 527 Data de lançamento: 09/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 OLEO 15W40 SN 30,86 108,00
1.00 FILTRO DO OLEO 36,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2018 OLEO 15W40 SN FILTRO DO OLEO 144,00
28/02/2018 OLEO 15W40 SN FILTRO DO OLEO Conforme Nota Fiscal Nº 00265; 144,00
23/03/2018 Pagamento de Empenho 527/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1553 144,00
TOTAL 144,00 144,00 144,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.