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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5346 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
581.00 OLEO DIESEL S 10 REF FORD 1519 IVN 9145 3,69 2.143,89
1.00 ADITIVO ARLA REF FORD 1519 47,85 47,85
417.01 OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO IYB 7716 3,69 1.538,77
1.00 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IYB 7716 47,85 47,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 OLEO DIESEL S 10 REF FORD 1519 IVN 9145 ADITIVO ARLA REF FORD 1519 OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO IYB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IYB 7716 3.778,36
03/12/2018 OLEO DIESEL S 10 REF FORD 1519 IVN 9145 ADITIVO ARLA REF FORD 1519 OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO IYB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IYB 7716 Conforme DANFE Nº 1/148687; 001/149121; 001/149533; 001/149802; 001/148700; 001/149478; 3.778,36
17/01/2019 Pagamento de Empenho 5346/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.778,36
TOTAL 3.778,36 3.778,36 3.778,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.