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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5349 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF POÇO ARTESIANO LIRIO COD 3085541478 1.403,39 1.403,39
1.00 REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879 677,60 677,60
1.00 REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693 68,62 68,62
1.00 REF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464 478,63 478,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 REF POÇO ARTESIANO LIRIO COD 3085541478 REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879 REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693 REF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464 2.628,24
30/11/2018 REF POÇO ARTESIANO LIRIO COD 3085541478 REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879 REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693 REF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464 2.628,24
14/01/2019 Pagamento de Empenho 5349/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1597 2.628,24
TOTAL 2.628,24 2.628,24 2.628,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.