Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5349 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF POÇO ARTESIANO LIRIO COD 3085541478 |
1.403,39 |
1.403,39 |
1.00 |
REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879 |
677,60 |
677,60 |
1.00 |
REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693 |
68,62 |
68,62 |
1.00 |
REF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464 |
478,63 |
478,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2018 |
REF POÇO ARTESIANO LIRIO COD 3085541478 REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879 REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693 REF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464 |
2.628,24 |
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30/11/2018 |
REF POÇO ARTESIANO LIRIO COD 3085541478
REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879
REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693
REF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464
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2.628,24 |
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14/01/2019 |
Pagamento de Empenho 5349/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1597 |
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2.628,24 |
TOTAL |
2.628,24 |
2.628,24 |
2.628,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.