Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5355 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
282.10 |
OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REF TRANSPORTE ALTERNATIVO ONIBUS MICRO 01 ILM 1758 |
3,77 |
1.063,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2018 |
OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REF TRANSPORTE ALTERNATIVO ONIBUS MICRO 01 ILM 1758 |
1.063,52 |
|
|
03/12/2018 |
OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REF TRANSPORTE ALTERNATIVO ONIBUS MICRO 01 ILM 1758
Conforme DANFE Nº 001/00602; |
|
1.063,52 |
|
13/12/2018 |
Pagamento de Empenho 5355/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.063,52 |
TOTAL |
1.063,52 |
1.063,52 |
1.063,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.