Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PROCERGS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5378 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ref emulação de TERMINAL |
79,62 |
79,62 |
1.00 |
REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA |
41,73 |
41,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2018 |
ref emulação de TERMINAL REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA |
121,35 |
|
|
07/12/2018 |
ref emulação de TERMINAL
REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA
Conforme Nota Fiscal Nº 75879; 91353; |
|
121,35 |
|
31/12/2019 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
|
-121,35 |
|
31/12/2019 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-121,35 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.