Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
541 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
55.05 |
GASOLINA COMUM |
4,35 |
239,48 |
1.00 |
OLEO LUBRAX ESSENCIAL 2T |
6,00 |
6,00 |
1.00 |
LUBRIFICANTE ESSENCIAL SJ |
19,00 |
19,00 |
40.04 |
GASOLINA COMUM |
4,52 |
180,99 |
28.10 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINA |
3,35 |
94,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2018 |
GASOLINA COMUM OLEO LUBRAX ESSENCIAL 2T LUBRIFICANTE ESSENCIAL SJ GASOLINA COMUM OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINA |
539,61 |
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28/02/2018 |
GASOLINA COMUM
OLEO LUBRAX ESSENCIAL 2T
LUBRIFICANTE ESSENCIAL SJ
GASOLINA COMUM
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/286; 1/269; |
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539,61 |
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12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 541/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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539,61 |
TOTAL |
539,61 |
539,61 |
539,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.