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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 548 Data de lançamento: 09/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Sabonete em barra 90g 0,90 22,50
95.00 Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 litros) 2,17 206,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2018 Sabonete em barra 90g Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 litros) 228,65
28/02/2018 Sabonete em barra 90g Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 litros) Conforme Nota Fiscal Nº D1/8229; 228,65
13/03/2018 Pagamento de Empenho 548/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 228,65
TOTAL 228,65 228,65 228,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.