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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5490 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA 90 AH 580,00 580,00
1.00 HELIAR FREE 40,00 40,00
2.00 LAMPADA 1034 Finalidade: REF AMBULANCIA 5,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 BATERIA 90 AH HELIAR FREE LAMPADA 1034 Finalidade: REF AMBULANCIA 630,00
19/12/2018 BATERIA 90 AH HELIAR FREE LAMPADA 1034 Finalidade: REF AMBULANCIA Conforme Nota Fiscal Nº 2186; 630,00
28/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5490/2018 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.