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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE SOLEDADE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5492 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgação Oficial
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 10/2018 NA EDIÇÃO 1561, SUMULAS DOS CONTRATOS34,35,36,37,38,39,40,41 E 42 E 43/2018 NA EDIÇÃO 1566 E PREGÃO PRESENCIAL N 11/2018 NA EDIÇÃO 1570 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 10/2018 NA EDIÇÃO 1561, SUMULAS DOS CONTRATOS34,35,36,37,38,39,40,41 E 42 E 43/2018 NA EDIÇÃO 1566 E PREGÃO PRESENCIAL N 11/2018 NA EDIÇÃO 1570 1.200,00
17/12/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 10/2018 NA EDIÇÃO 1561, SUMULAS DOS CONTRATOS34,35,36,37,38,39,40,41 E 42 E 43/2018 NA EDIÇÃO 1566 E PREGÃO PRESENCIAL N 11/2018 NA EDIÇÃO 1570 Conforme Nota Fiscal Nº 143; 1.200,00
17/01/2019 Pagamento de Empenho 5492/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.